Cumplimiento fiscal para e-commerce: Previsiones para 2022

El e-commerce ha tenido un crecimiento imparable los últimos años y trae consigo nuevas regulaciones. En Taxdoo hemos recopilado los cambios más importantes en las regulaciones en materia de cumplimiento fiscal para e-commerce dentro de la UE en el 2022.
Claudia Haro
Claudia Haro
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Cumplimiento fiscal para e-commerce: Previsiones para 2022

Tener al día todas tus obligaciones fiscales nunca fue tarea fácil. En este artículo te explicaremos de manera sencilla todo lo que tienes que saber sobre el cumplimiento fiscal para e-commerce: Qué pasó en 2021 y cuáles son las previsiones para 2022.

Seguramente al escuchar estas dos palabras “cumplimiento fiscal” se te pasan por la cabeza pensamientos de miedo, incertidumbre y desconocimiento.

Como comerciante online es importante que conozcas en detalle todo lo que debes hacer para empezar bien el año y no cometer errores que ocasionen pérdidas en tu negocio.

¿Qué debes tener en cuenta?

1. Nueva reforma fiscal – Entrada en vigor desde el 01.07.2021 

  • Dejaron de aplicarse los anteriores umbrales de entrega de los distintos países de la UE (35.000 o 100.000 €) para los envíos a clientes particulares en el extranjero. 
  • Los envíos transfronterizos a consumidores finales residentes en la UE (denominados «ventas a distancia») deben tributar en el país de destino cuando se sobrepase el umbral común de 10.000 € (valor neto).
  • Debes pagar impuestos en todos los países de la UE a los que envíes incluso solo un paquete. 
  • A raíz de la nueva reforma, cada Estado miembro creó la “ventanilla única” (OSS)

¿Qué es la ventanilla única (OSS)?

  • Es una plataforma concebida para garantizar el cumplimiento centralizado de la legislación tributaria en el Estado de residencia en calidad de oficina única.
  • Debes registrarte en el país donde tu empresa tiene sede. En el caso de España se realiza a través de la Agencia Tributaria.
  • Si has superado el umbral de entrega (10.000 €) debes presentar tus declaraciones del OSS trimestralmente en el plazo de un mes desde el final del trimestre anterior.
  • El uso del OSS no es obligatorio.
  • Únicamente las ventas a distancia transfronterizas B2C dentro de la UE pueden declararse a través del OSS.
  • Taxdoo puede proporcionarte todos los datos de las transacciones para los informes del OSS estructuralmente. 

2. Nuevo rol de los marketplaces en el cumplimiento del IVA

  • Los marketplaces están obligados a pagar el IVA en las “cadenas de suministro consideradas”. Esta estructura se aplica a los comerciantes online con sede en terceros países, así como a los que tienen sede en la UE, cuando sus bienes se envían desde un tercer país y se venden a través de un marketplace a clientes finales en la UE.
  • Los marketplaces, al ser ellos mismos responsables del pago del IVA, deben asegurarse de que se aplica el tipo de IVA correcto en cada Estado miembro de la UE. 
  • En determinadas circunstancias, son los responsables del IVA no pagado resultante de las transacciones realizadas en el mercado.
  • Estos nuevos cambios obligan a los marketplaces a adaptar sus sistemas y procesos para evitar graves riesgos fiscales y de cumplimiento. 

3. ¿Qué está pasando con el Brexit?

  • Los suministros de la UE a Gran Bretaña ya no se tratan como suministros intracomunitarios sino como envíos de exportación.
  • El valor de los bienes influye en el tipo de declaración del IVA.
  • Para determinados suministros, Amazon, eBay & CO. son responsables del pago del IVA en el Reino Unido.

¿Complicado? 

¡Por supuesto que sí! Tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el cumplimiento fiscal para el e-commerce necesita tiempo.

En Taxdoo nos encargamos del cumplimiento del IVA aquí mencionado, de manera automática y en una única plataforma basada en la API. ¿Quieres saber más? Agenda una consulta personal gratuita haciendo click aquí.

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