Versehentlich falsch oder doppelt importierte Eingangsrechnungen lassen sich jetzt direkt in der Software stornieren – sofern sie noch nicht mit einer Zahlung verknüpft sind. Die Software erstellt automatisch eine Gegenbuchung, die die ursprüngliche Position ausgleicht. So korrigierst du Doppelimporte in wenigen Klicks, ohne manuellen Eingriff in der Buchhaltung.
Wurde eine Rechnung versehentlich doppelt importiert oder erfasst und bereits bestätigt und gebucht (grün), kannst du diese jetzt ganz einfach stornieren – sofern diese noch nicht weiterverarbeitet bzw. geparst (also mit einer Zahlung verknüpft) wurde.
Markiere zunächst die entsprechende Position in deiner Übersicht.

Anschließend öffnest du über den blauen Aktionsbutton unten rechts das Menü und wählst den Punkt „Löschen: Ausgewählte Zeile“ aus.

Danach erscheint die Sicherheitsabfrage „Stornieren?“.
Bestätigst du mit „Ja“, wird automatisch eine Gegenposition (also der Storno) erzeugt.

Die Software erstellt automatisch eine Gegenbuchung, die die ursprüngliche Position vollständig ausgleicht.
Für die Buchhaltung ist damit bereits alles erledigt – weitere Schritte sind nicht erforderlich.
Auch das ist kein Problem.
Solltest du eine Rechnung irrtümlich storniert haben, kannst du das Dokument einfach erneut importieren. Die Rechnung wird anschließend wieder wie gewohnt verarbeitet.
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